公司沒有利潤,要繳納幾十塊錢的所得稅,怎麼會這樣?

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摘要:如果利潤不為正數,是繳納了50塊錢的企業所得稅,顯然是有近1000元的支出進行納稅調增了。沒有利潤,公司需要繳納企業所得稅,也是很正常的事。

企業所得稅,開公司做生意的,應該不陌生,普遍的一種認知是,公司有一定的利潤就需要繳納企業所得稅,沒有利潤就應該不用納稅。我想,很多人都會有這想法,事實卻不是這樣。

有小夥伴反映,公司沒有利潤,但是要繳納幾十塊錢的企業所得稅,這到底是怎麼回事?明明公司滑利潤,怎麼還會繳納幾十塊錢的所得稅呢?今天咱們簡單聊聊這事。

沒有利潤,公司需要繳納企業所得稅,也是很正常的事。因為很有可能存在一些不能稅前扣除的支出,需要在計算企業所得稅時納稅調整增加。

公司沒有利潤,要繳納幾十塊錢的所得稅,怎麼會這樣? 財經 第1張

企業所得稅,我們通常認為只要利潤為正數才需要繳納,其實這樣理解不全面,因為企業所得稅的計稅依據是應納稅所得稅,而並非利潤。簡單來說,是在利潤總額基本上調整後的金額為應納稅所得額。

即使利潤不為正數,但一些支出,是不能據實扣除的,比如,常見的「業務招待費」,很大企業都有這項支出發生,不誇張地說,有這項支出,都要納稅調增的。

企業所得稅繳納幾十塊錢,不知道具體是多少。咱們就按50塊錢來算吧。如果利潤不為正數,是繳納了50塊錢的企業所得稅,顯然是有近1000元的支出進行納稅調增了。沒有具體的財務資料,不好分析是在哪項支出,通常都是費用居多,比如「管理費用」或「營業外支出」,「管理費用」最多的就是「業務招待費」,「營業外支出」最常見的是就是一些行政性的罰款支出,罰款啊,大家都懂的,呵呵。

如果,財務報告是經一些事務所審計的,十有八九都會對一些費用進行調整的,呵呵。

大概就是這樣了,我先閃了。

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